原標(biāo)題:連云港市出臺指導(dǎo)監(jiān)督內(nèi)部審計工作計劃
近日,連云港市審計局印發(fā)《2020年連云港市審計機關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督內(nèi)部審計工作計劃》(以下簡稱《計劃》),加強內(nèi)部審計工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,引導(dǎo)各單位建立健全內(nèi)部審計制度,發(fā)揮內(nèi)部審計在促進(jìn)管理、防范風(fēng)險中的重要作用。
《計劃》明確,建立定期備案制度。各單位內(nèi)部審計工作計劃、審計報告、審計整改情況、工作總結(jié)以及審計發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索等資料,每半年向市審計局報備一次,7月10日前報備上半年情況資料,次年1月10日前報備下半年和全年情況資料,實現(xiàn)內(nèi)部審計成果與市審計局共享。同時,加快內(nèi)部審計信息化建設(shè)。市審計局6月底前建成內(nèi)部審計信息管理平臺,優(yōu)化功能設(shè)置,定期更新內(nèi)部審計信息數(shù)據(jù)和相關(guān)內(nèi)容,動態(tài)掌握各單位內(nèi)部審計工作情況。
《計劃》明確,將加強行業(yè)主管部門對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)。8月底前市審計局分別與市教育、國資等主管部門建立行業(yè)性內(nèi)部審計工作協(xié)作機制,促進(jìn)行業(yè)主管部門建立完善對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)機制,不斷加強對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理,推動教育、國企行業(yè)內(nèi)部審計工作全面開展。市審計局將根據(jù)行業(yè)屬性、業(yè)務(wù)特點和資金規(guī)模等因素,對各單位內(nèi)部審計工作實行分類指導(dǎo)和監(jiān)督。
按照《計劃》,將開展日常監(jiān)督。市審計局在開展項目審計時,對各單位內(nèi)部審計制度建立情況、內(nèi)部審計工作開展情況、質(zhì)量效果情況等作出監(jiān)督評價。在開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計時,將內(nèi)部審計監(jiān)督制約機制的建立健全和執(zhí)行情況,作為評價領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)的重要內(nèi)容。同時,開展專項監(jiān)督。對有關(guān)單位通過購買社會中介服務(wù)開展內(nèi)部審計情況進(jìn)行專項監(jiān)督,重點檢查中介機構(gòu)出具咨詢(審計)報告的質(zhì)量。該項工作由市審計局結(jié)合項目審計,列入審計實施方案予以明確細(xì)化。(記者 李慧)