近年來,我局以實施零基預算管理為著力點,持續(xù)深化預算管理改革,堅持黨政機關過緊日子,集中財力辦大事,逐步建立起能增能減、有保有壓的節(jié)約型財政保障機制。2023年,239家市級行政事業(yè)單位公用經費支出55.02億元,較上年減少3.42億元,下降5.8%。
從支出結構來看,一般性支出有減有增,其中辦公費下降8.6%、印刷費下降2.5%、郵電費下降5.2%、水費下降7.9%,但電費增長18.2%、勞務費增長15.7%、差旅費增長43.1%。設備類購置支出略有下降,合計下降0.7%,其中辦公設備購置下降30%、信息網絡及軟件購置更新下降18.7%,但專用設備購置增長25.3%?!叭苯涃M支出在預算控制額度內恢復性增長,合計增長6.5%,占預算控制數(shù)的比重為90.2%,其中因公出國(境)費用凈增85萬元、公務接待費增長46%、公務用車運行維護費增長7.3%,但公務用車購置下降5.9%。物業(yè)維修類支出快速增長,其中維修(護)費增長38.9%、物業(yè)管理費增長6.6%。重點科目支出分化明顯,其中培訓費增長23.9%、委托業(yè)務費增長6.8%,但會議費下降5.9%。其他商品和服務支出下降明顯,下降16.7%。